2024年12月13日,学校在厚德楼409会议室召开2023年度财务收支审计整改会议。党委书记高焕清,党委副书记华先宙,总会计师胡绍山,纪委书记张兴国出席会议并讲话,相关部门负责人和审计公司项目负责人参加会议,会议由党委副书记、校长陈红卫同志主持。
会上,审计处汇报了2023年度财务收支审计的情况及存在的问题。审计公司项目负责人现场答疑并提出了整改建议。各相关部门负责人认领了问题。分管校领导就分管领域相关工作提出了整改要求。
高焕清强调,要高度重视内审工作,必须更加严格细致,像对待外审一样对待内审工作,对发现的问题立行立改,完善制度建设并建立长效机制。
陈红卫在主持会议时指出,要坚持内审从严、整改从速、机制从优。要确定整改时间表,2025年元旦前全部整改到位。
会议现场
图文:王贵清
审核:王治平